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常德市疾病预防控制中心关于整理箱的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
发布人: 冉科来源: 发布时间: 2024-05-22 16:48:06


一、 *采购人名称:常德市疾病预防控制中心

二、 *履约供应商名称:武陵区武亿文体用品经营部
三、 *采购项目编号:2741101000011874814
四、 *合同编号:51866434
五、 *验收单位:常德市疾病预防控制中心
六、 *验收日期:2024年5月22日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 粤翔 003 粤翔 收纳箱68L 3 285.0 粤翔\003 验收通过
2 齐心 A1054-KA 文件袋 拉链文件袋A4 10 48.0 齐心/Comix\A1054-KA 验收通过
3 欣冉 纤维绳子 2 4.0 欣冉\塑料绳 验收通过
4 得力 5682 档案盒 10 88.0 得力/deli\5682 验收通过
5 顺胜 2146 顺胜 多用水桶(无盖) 2 46.0 顺胜/shunsheng\2146 验收通过
6 双安 通用手套 点胶 4 12.0 双安\加厚棉纱手套 验收通过
7 公牛 GN-609 接线板/开关拖线板带儿童保护门/新国标/排插/接线板 6位 3 165.0 公牛/BULL\GN-609 验收通过
8 得力 30325 得力30325 高品质高透明封箱胶带打包胶带 60mm*100y*50um(91.4m/卷) 3 33.0 得力/deli\30325 验收通过
9 三清 挂钩 无痕 大力 1板3个 4 12.0 三清\6008 验收通过
10 晨光 ASSN2240 美工刀 2 5.6 晨光/M&G\ASSN2240 验收通过
11 得力 6009 剪刀 4 26.0 得力/deli\6009 验收通过
12 得力 58108 铅笔 24 24.0 得力/deli\58108 验收通过
13 妙洁 MOBDB-KA 鑫管家093扫把撮箕 1 30.0 妙洁/magic\MOBDB-KA 验收通过
14 得力 S656 0.5mm 中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 36 68.4 得力/deli\S656 验收通过
15 塑料袋30*35 300 45.0 A\30*35 验收通过
16 得力 8556 得力8556-6#彩色长尾票夹15mm(筒装)(混)(60只/筒) 2 24.0 得力/deli\8556 验收通过
17 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) 2 39.0 得力/deli\8552 验收通过
18 胶棒 得力7123强力固体胶 3 15.0 得力/deli\7123 验收通过
19 7号2粒(2代) 普通干电池 南孚(NANFU)7号碱性电池2粒 聚能环2代 LR03AAA 4 20.0 南孚/NANFU\7号2粒(2代) 验收通过
20 30009 胶带/胶纸/胶条 得力(deli)透明高粘文具胶带/小胶带 12mm 单卷装 创意枕式包装 4 4.0 得力\30009 验收通过
21 万洁 万洁 快干不掉毛吸水清洁抹布 4 28.0 万洁\201714 验收通过
22 记号笔/粗笔 晨光白板笔MG2160 12 32.16 晨光/M&G\MG2160 验收通过
23 订书钉 晨光ABS92724订书针 10 15.0 晨光/M&G\ABS92724 验收通过
24 得力9879光敏印油 10 120.0 得力/deli\9879 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:冉科







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