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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、行政法规及《中央企业全面风险管理指引》《企业内部控制基本规范》《山西省省属企业投资风险监督管理办法》《关于加强省属企业内
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如果合同无签订时间以服务开始时间为准)以来承担过合同金额不低于30万元的企业内部控制咨询服务项目或内控手册编制、修订项目。;(4)信誉要求:a
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二、招标人:安徽建工集团控股有限公司。三、招标内容:1、项目概况与招标范围:按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和相关监管机构要求
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二、招标人:安徽建工集团控股有限公司。三、招标内容:1、项目概况与招标范围:按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和相关监管机构要求
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《关于做好2024年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》(国资厅监督〔2024〕20号)文培训采购编号:TBEA-GSJG-XXZX-FW
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资产监督管理暂行条例》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《国家审计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等法律法规相关规定执行。五
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2024年市管企业内部控制评价专项审计项目成交结果公告(招标编号:JSJT202400529001)一、中标人信息:2024年市管企业内部控制评价专项审计项目
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对合并报表范围内的子公司均需单独出具审计报告。(2)内控审计按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求
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自合同签订之日起365日历天内。1.8质量标准:符合《企业会计准则》、《企业内部控制规范》、《国有企业财务审计准则》、国家相关税收法律法规及发包人拟定的其他服务要求
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、项目总负责人深刻理解国资委《中央企业全面风险管理指引》、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、香港联交所《企业管治守则》
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、项目总负责人深刻理解国资委《中央企业全面风险管理指引》、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、香港联交所《企业管治守则》
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(二)内控评价工作要求1.根据财政部等5部门联合制定的《企业内部控制评价指引》及南宁市国资委相关文件要求,对我集团所属小贷公司
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(二)内控评价工作要求1.根据财政部等5部门联合制定的《企业内部控制评价指引》及南宁市国资委相关文件要求,对我集团所属小贷公司
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实操视频个04、动画个45、交互动画个36、小游戏个27、课程介绍宣传片个109《企业内部控制》1、PPT课件美化个162、微课视频个163、实操视频个04
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对甲方就风险管理、内部控制有效性及合规性管控方面展开审计检查。乙方参照《企业内部控制基本规范》、深圳市国资委、深能集团及深圳能源环保股份有限公司的管控要求开展审计检查工作
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负责公司与子公司所有项目的资产、负债、财税、损益和重点内容审计,重点内容审计包括企业内部控制的生产管理、财务管理、购销业务管理、人事管理、重大投资的资产处理
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负责公司与子公司所有项目的资产、负债、财税、损益和重点内容审计,重点内容审计包括企业内部控制的生产管理、财务管理、购销业务管理、人事管理、重大投资的资产处理
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(一)最新内部控制及风险管理指导文件解读;(二)建筑施工企业内部控制与风险管理体系搭建与实施的具体步骤与方法、风险识别、评估
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企业自筹项目概况:根据市国资委《深圳市属国有企业年度财务决算审计工作暂行规定》《关于加强市属国有企业内部控制体系建设与监督工作的指导意见》《深圳市国资委关于开展2023年度财务决算审计的通知》的要求
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以及内控信息化建设和内控监督评价情况。重点关注资源公司职业经理人是否存在为实现短期效益而违反企业内部控制相关规定的情况;重点关注再生资源公司存货管理(包括危废物管理)、采购业务
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全面梳理、并汇聚集团铁路工程建设、铁路客货运、铁路资产管理经营、铁路企业内部控制等业务数据,制定数据治理工作方案,指导集团开展数据治理工作
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资质的单位为公司提供内控合规管理手册更新修订服务1.全面贯彻落实监管部门颁布的《企业内部控制基本规范》、《中央企业全面风险管理指引》及北京金隅集团内部控制配套指引相关精神与有关要求;2
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是四川电网能源保供的重要支撑。按照国务院国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》(国资发监督规〔2019〕101号)
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XZP2024051400250项目名称:2024年市管企业内部控制评价专项审计项目建设单位:泰州市政府国有资产监督管理委员会招标条件2024年市管企
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10.其他需要审计的内容。(二)内部控制体系监督评价主要内容根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引以及省生态环境集团和资产管理公司的内部控制制度,围绕重点业务
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矿业工程学院等15家单位内部控制建设项目2.服务范围:分别形成各单位的内控建设成果,完善学院及所属企业内部控制管理,对风险进行有效防范和管控,堵塞漏洞,建立健全科学有效的制约和监督体系
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符合招标人相关工作要求及相关法律法规要求。确保成果资料完整,真实准确,清晰有据。严格遵守《企业内部控制基本规范》及配套指引,《企业会计准则》及应用指南,《中国注册会计师执业准则》等国家
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包括:企业党委会、股东会、董事会等职责划分、运转协调、监督制衡情况,企业内部控制制度的健全完善及执行效果。(5)企业财务的真实合法效益情况,风险管控情况
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选聘财务中介机构针对目标企业提供以下服务:1)对目标企业进行财务尽职调查并出具尽职调查报告,需对企业内部控制、未来盈利预测做出评价,针对发现企业问题
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财务报告内部控制审计(1)对被审计单位是否存在内部控制重大缺陷、重要缺陷发表审计意见;(2)按照《企业内部控制审计指引》规定的格式和类型出具审计报告。5.3
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中介机构及相关人员在实施审计过程中应加强与市国资委的沟通,包括:派出人员、时间安排、审计困难、发现企业内部控制制度存在重大缺陷、存在重大资产损失或重大资产损失风险
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以及内控信息化建设和内控监督评价情况。重点关注职业经理人是否存在为实现短期效益而违反企业内部控制相关规定的情况。7.企业财务的真实合法效益情况,关注资产、负债
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委托会计师事务所进行2024至2026三个年度的内部控制评价服务。需执行的标准规范:《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《关于加强中央企业内部控制体系建设
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财务报告内部控制审计(1)对被审计单位是否存在内部控制重大缺陷、重要缺陷发表审计意见;(2)按照《企业内部控制审计指引》规定的格式和类型出具审计报告。5.3
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对阜阳市颍泉工业投资发展有限公司集团体系内截至2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的财务报告内部控制进行评价并对其有效性出具内部控制评价报告
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根据云南绿能新能源开发有限公司的要求,对公司成立至今内部控制建设和执行情况进行评价,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、绿能新能源公司现有制度,围绕内部环境、风险评估
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公开询比价采购文件-中国有色集团所属中色矿业香港控股有限公司等5户刚果(金)企业内部控制审计等项目
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公开询比价采购文件-中国有色集团所属中色非洲矿业有限公司等5户赞比亚企业内部控制审计等项目
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包括但不限于:在一定范围内进行公示或信息共享、适时与广东省企业内部控制协会(企业反舞弊联盟)等相关行业协会网站进行数据对接、共享。另
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包括:企业党委会、股东会、董事会等职责划分、运转协调、监督制衡情况,企业内部控制制度的健全完善及执行效果。(5)企业财务的真实合法效益情况,风险管控情况
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本项目是对浙江公司所属国家能源集团宁波燃料有限公司2024年1月至12月内部控制有效性进行评价。评价业务范围包括《企业内部控制应用指引》中涉及本企业的业务,以及涉及本企业业务以外的主要业务和事项
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符合我院采购管理制度中单一来源采购方式的适用范围项目行业分类:其他资金来源:企业自筹项目概况:根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引的相关要求,对城安院2023年度内部控制开展专项审计
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完善企业内部控制制度,根据《典当管理办法》及有关监督核查和年审等要求,阜阳市地方金融监督管理局拟委托会计师事务所在全市范围内对持有
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成本管理、资金管理、资产管理、投融资、工程建设等方面的内控制度建立及执行情况;对企业内部控制制度运营有效性进行全面准确的评价。4.主要业务流程合规性风险识别清单等项目
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在中国境内注册、具备独立的法人、一般纳税人资格的企业,能在国内合法提供有关企业内部控制、风险管理咨询等有关服务。2.具有一定规模、良好的财务和资信状况
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4万元本次招标内容:(1)财务审计:除财务年报审计之外的其它审计。根据《企业内部控制指引》中的资金活动(筹资、投资、营运)、采购业务(购买、付款)
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1比选类别:【服务】2.2项目概况:【鉴于安徽省国资委《关于加强安徽省省属企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》及交控集团的相关要求
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1比选类别:【服务】2.2项目概况:【鉴于安徽省国资委《关于加强安徽省省属企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》及交控集团的相关要求
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1014:16*公示结束时间2024-04-1314:16中标内容根据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)及其18项应用指引,围绕内部环境