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8月底前出具各村2023年度正式审计报告,并拟定对各村的2023年度审计意见书和各村汇总审计意见书。审计对象数量:按项目采购需求说明。审计范围
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6.提供投标人2023年度财务审计报告(包括资产负债表、现金流量表、利润表和审计意见书的复印件)。若2023年的未完成,可提供2022年财务审计报告。7
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应提供近年(2022年度)经会计事务所审核盖章的财务审计报告复印件并加盖投标人公章(需提供审计意见书及资产负债表、利润表和现金流量表复印件,新成立不足一年的公司提供有银行出具的资信证明)
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如果提供财务报告的,需包含:a.加盖审计单位和注册会计师印章的审计报告审计意见书复印件;b.“四表一注或三表一注”,即资产负债表、利润表、现金流量表
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8月底前出具各村2023年度正式审计报告,并拟定对各村的2023年度审计意见书和各村汇总审计意见书。审计对象数量:按项目采购需求说明。审计范围
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检查实际施工是否与报审结算资料相符;审核工程结算,包括审核工程量、取费、清单项目、综合单价等,出具审计意见书及最终审定工程结算报告。3.廉政要求(1)审计人员应认真学习并严格执行有关规定和文件
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以及对我院自主采购项目和外包项目进行审计,并出具自主采购项目和外包服务项目审计意见书。2.本次审计需现场进行,由我院提供场地,其他费用自理。3
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如果提供财务报告的,需包含:a.加盖审计单位和注册会计师印章的审计报告审计意见书复印件;b.“四表一注或三表一注”,即资产负债表、利润表、现金流量表
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参加工地监理例会,提出合理化建议,并收集整理相关会议记录。竣工验收后出具阶段审计意见书并及时向委托方提岀合理化建议或风险提示,同时定期提交跟踪审计成果及阶段性报告
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参加工地监理例会,提出合理化建议,并收集整理相关会议记录。竣工验收后出具阶段审计意见书并及时向委托方提岀合理化建议或风险提示,同时定期提交跟踪审计成果及阶段性报告
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如果提供财务报告的,需包含:a.加盖审计单位和注册会计师印章的审计报告审计意见书复印件;b.“四表一注或三表一注”,即资产负债表、利润表、现金流量表
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如果提供财务报告的,需包含:a.加盖审计单位和注册会计师印章的审计报告审计意见书复印件;b.“四表一注或三表一注”,即资产负债表、利润表、现金流量表
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从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格、竣工结算审计完成并由市审计局出具最终审计意见书,移交全部审计资料至交易发起人为止。服务标准:工作要求
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标的内容、合同签订或服务时间、签字盖章等,原件备查),提供对应的审计成果文件(审计报告、审计意见书、审计总结等)关键页,要求如下:(1)园区管理、财务类、内控类以及数据类综合审计业绩
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应提供近年(2022年度)经会计事务所审核盖章的财务审计报告复印件(需提供审计意见书及资产负债表、利润表和现金流量表复印件,新成立不足一年的公司提供有银行出具的资信证明)
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6.提供投标人2022年度财务审计报告(包括资产负债表、现金流量表、利润表和审计意见书的复印件)。7.本次招标不接受联合体投标。上述原件须在资格预审时递交
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00服务要求:1.派驻专人进点审计,并于4月底前完成所有审计项目,出具书面审计意见书和审计报告;2.所采购服务为含税开票价格,并为一次性报价
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预算价审核、项目经理和监理总监的驻场考勤等,施工期间要求驻场跟踪,每月提交一份跟踪审计意见书,每季度出具一份跟踪审计报告,每年出具一份总结性跟踪审计报告。二
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预算价审核、项目经理和监理总监的驻场考勤等,施工期间要求驻场跟踪,每月提交一份跟踪审计意见书,每季度出具一份跟踪审计报告,每年出具一份总结性跟踪审计报告。合同履行期限
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会计师事务所须在每年年度终了的次年5月31日前完成并提交完整的上年度会计报表审计意见书。4.3审计人员配备:会计师事务所要合理安排审计力量,审计项目组成员至少4名
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6.提供投标人2022年度财务审计报告(包括资产负债表、现金流量表、利润表和审计意见书的复印件)。7.本次招标不接受联合体投标。四、资格预审文件发售时间和地点1
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6.提供投标人2022年度财务审计报告(包括资产负债表、现金流量表、利润表和审计意见书的复印件)。7.本次招标不接受联合体投标。上述原件须在资格预审时递交
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详见招标文件服务时间:以合同签订之日起至完成一年内采购人安排的本项目全部审计复核工作并出具本项目复核审计意见书之日为止。服务标准:详见招标文件五、评审小组成员孙俊(包1)、高燕(包1组长)
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审定前置审计总价;2、审定单项计价表;3、审定工程量清单;4、出具前置审计意见书,我院有权解除合同并不支付合同金额,并由中标方支付违约金1万元)
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6.提供投标人2022年度财务审计报告(包括资产负债表、现金流量表、利润表和审计意见书的复印件)。7.本次招标不接受联合体投标。上述原件须在资格预审时递交
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现金流量表和所有者权益变动表进行审计并出具审计报告;就集团银行存款账户、年度绩效考核相关事项等出具专项审计意见书。项目审计结果要求符合国家相关规范要求。按合同约定。五、评审专家名单
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合同履行期限:以合同签订之日起至完成一年内采购人安排的本项目全部审计复核工作并出具本项目复核审计意见书之日为止。9、本项目(是/否)接受联合体投标:否10、是否可采购进口产品
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详见招标文件服务时间:以合同签订之日起至完成本项目全部审计复核工作并出具本项目复核审计意见书之日为止。服务标准:详见招标文件五、评审小组成员陈涛(包1组长)
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提供投标人2022年度财务审计报告(包括资产负债表、现金流量表、利润表和审计意见书的复印件)。6.本次招标不接受联合体投标。上述原件须在资格预审时递交
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6.提供投标人2022年度财务审计报告(包括资产负债表、现金流量表、利润表和审计意见书的复印件)。7.本次招标不接受联合体投标。上述原件须在资格预审时递交
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出具阳春市石望镇石仔垌矿区冶金用白云质灰岩矿退出货币补偿款项审计意见书441781-2024-00233一、采购人:阳春市自然资源局二、采购计划编号:441781
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应提供近年(2022年度)经会计事务所审核盖章的财务审计报告复印件(需提供审计意见书及资产负债表、利润表和现金流量表复印件,讧戌立不足一年的公司提供有银行出具的资信证明)
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6.提供投标人2022年度财务审计报告(包括资产负债表、现金流量表、利润表和审计意见书的复印件)。7.本次招标不接受联合体投标。上述原件须在资格预审时递交
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6.提供投标人2022年度财务审计报告(包括资产负债表、现金流量表、利润表和审计意见书的复印件)。7.本次招标不接受联合体投标。上述原件须在资格预审时递交
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检维修报价采用固定总价下浮方式,招标控制价按照工程资金控制额度(招标)审计意见书提供的控制价设定为3941213元(不含税),即按照给出的拦标价
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检查实际施工是否与报审结算资料相符;审核工程结算,包括审核工程量、取费、清单项目、综合单价等,出具审计意见书等。主要标的数量:1主要标的单价:28%(140000.00元)合同金额
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检查实际施工是否与报审结算资料相符;审核工程结算,包括审核工程量、取费、清单项目、综合单价等,出具审计意见书等。主要标的数量:1主要标的单价:35%(700000.00元)合同金额
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检查实际施工是否与报审结算资料相符;审核工程结算,包括审核工程量、取费、清单项目、综合单价等,出具审计意见书等。主要标的数量:1主要标的单价:24%(480000.00元)合同金额
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项目管理部门内部控制制度的设置和落实情况、招投标和合同履行情况、设计变更情况以及工程价款等,出具审计意见书,提出合理化意见。资格条件:受邀请单位文件获取开始时间(公告发布开始时间)
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合同价原因分析等;8.配合对该工程复核审计的工作;9.分阶段出具跟踪审计意见书、结算审计报告和该工程项目跟踪审计总报告;10.按《国家审计准则》编制审计证据
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检查实际施工是否与报审结算资料相符;审核工程结算,包括审核工程量、取费、清单项目、综合单价等,出具审计意见书等。服务时间:合同签订后,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60日历天提交完整的竣工结算审核报告
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工程造价、财务管理、竣工验收、竣工结算、财务决算等过程的审查和评价,出具审计报告和审计意见书等。发布人:梁天河报价方式:整单联系电话:4000104000
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A公司2023年度与2024年度审计意见书项目项目编号:2318A02112590项目地址:深圳市及部分国内区域项目类型:服务采购方式
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B公司2023年度与2024年度审计意见书项目项目编号:2318A02112595项目地址:深圳市项目类型:服务采购方式:公开招标项目行业分类:制造业资金来源
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合同履行期限:以合同签订之日起至完成本项目全部审计复核工作并出具本项目复核审计意见书之日为止。9、本项目(是/否)接受联合体投标:否10、是否可采购进口产品
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合同价原因分析等;8.配合对该工程复核审计的工作;9.分阶段出具跟踪审计意见书、结算审计报告和该工程项目跟踪审计总报告;10.按《国家审计准则》编制审计证据
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工程项目竣工财务决算审计并出具审计报告(概算投资7.5亿);10.分阶段出具跟踪审计意见书、结算审计报告和该工程项目跟踪审计总报告;11.按《国家审计准则》编制审计证据
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序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\规格型号\技术标准验收结果备注1星空审计意见书600180.0星空\A4-SJ验收通过2定制一次性纸杯200004000
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成交金额:序号标的名称品牌规格型号数量单价(元)成交金额(元)报价明细1星空审计意见书星空A4-SJ6000.3180.02定制一次性纸杯无品牌双层中空200000
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检查实际施工是否与报审结算资料相符;审核工程结算,包括审核工程量、取费、清单项目、综合单价等,出具审计意见书等。合同履行期限:合同签订后,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之