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合肥市梦园中学关于抹布的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 合肥市梦园中学 
二、    *履约供应商名称:  合肥会一文体商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2191451000000435288  
四、    *合同编号:   30686899 
五、    *验收单位:  合肥市梦园中学 
六、    *验收日期:  2024年5月21日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 妙洁 神奇抹布 抹布 60 690.0 妙洁/magic\神奇抹布 验收通过
2 得力 9584 垃圾袋 100 530.0 得力/deli\9584 验收通过
3 温莎牛顿 专用丙烯颜料防水纺织墙绘套装300mlhttps://item.jd.com/10043909365991.html 1 502.0 温莎牛顿/Winsor&Newton\丙烯颜料300ml 验收通过
4 绿文 2203 科目分类文件袋拉链双层a4文件袋 12 468.0 绿文\2203 验收通过
5 赫拓 JDZ080905 荣誉证书 奖状/证书 20 520.0 赫拓\JDZ080905 验收通过
6 得力 72641 板夹 40 276.0 得力/deli\72641 验收通过
7 维达 V2182 抽纸 90 1512.0 维达/Vinda\V2182 验收通过
8 得力 3151 记事本 60 1380.0 得力/deli\3151 验收通过
9 齐心 JT4810 胶带/胶纸/胶条 73 511.0 齐心/Comix\JT4810 验收通过
10 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 20 198.0 得力/deli\7151 验收通过
11 公牛 GN-218 接线板 18 1980.0 公牛/BULL\GN-218 验收通过
12 南孚 7号电池 普通干电池 60 180.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
13 格之格 NT-CH313FMplus+ 粉盒 4 720.0 格之格\NT-CH313FMplus+ 验收通过
14 得力 0037 别针/回形针/大头针 20 80.0 得力/deli\0037 验收通过
15 得力 7092 胶水 120 216.0 得力/deli\7092 验收通过
16 齐心 B3058 订书钉 50 75.0 齐心/Comix\B3058 验收通过
17 齐心 双面胶带 高粘性棉纸双面胶 易撕易贴 白色手工粘纸胶 办公文具用品 MJ1210 双面棉纸胶带 5包装价 20 150.0 齐心/Comix\MJ1210 验收通过
18 南孚 5号 碱性电池 60 192.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
19 白云清洁 AF01005 平板拖把 15 750.0 白云清洁/BAIYUN CLEANING\AF01005 验收通过
20 好媳妇 胶棉拖把 20 900.0 好媳妇\AGW-3190 验收通过
21 开普特 簸箕 30 240.0 开普特/KPT\簸箕 验收通过
22 美丽雅 HC064287 扫把 80 1440.0 美丽雅\HC064287 验收通过
23 得力 8556ES 票夹/长尾夹 30 444.0 得力/deli\8556ES 验收通过
24 得力 S08 中性笔 70 1176.0 得力/deli\S08 验收通过
25 得力 S08 中性笔 45 756.0 得力/deli\S08 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   胡云峰
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