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淮北市高岳街道办事处关于平板拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 淮北市高岳街道办事处 
二、    *履约供应商名称:  合肥合采商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2171451000000416681  
四、    *合同编号:   30670007 
五、    *验收单位:  淮北市高岳街道办事处 
六、    *验收日期:  2024年5月3日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 环杰 HJ-219 HJ-219木柄圆头拖把 平板拖把 15 150.0 环杰\HJ-219 验收通过
2 汇星 7909 平板电脑支架 1 45.0 汇星\7909 验收通过
3 得力 3853 装订耗材 铆管500mm 2 170.0 得力/deli\3853 验收通过
4 齐心 L101 L101 加厚垃圾袋 30个装 45*50CM (单卷)黑色 200 900.0 齐心/Comix\L101 验收通过
5 茶花 马桶刷/厕所刷 15 120.0 茶花\4305 验收通过
6 得力 30406 双面胶带 15 24.0 得力/deli\30406 验收通过
7 得力 3191 PU/PVC笔记本 商务会议记录本25K 15 300.0 得力/deli\3191 验收通过
8 开普特 9001扫把簸箕套装 15 270.0 开普特\9001 验收通过
9 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 60 600.0 帮洁\强力去垢亮洁900g 验收通过
10 爱特福 84消毒液 家居消毒液468ml 90 405.0 爱特福\468ml 验收通过
11 公牛 GN-109K 3M 多功能插座 15 825.0 公牛/BULL\GN-109K 3M 验收通过
12 金士顿 DTX/32GB U盘 15 525.0 金士顿/Kingston\DTX/32GB 验收通过
13 维达 v2219 抽纸3层150抽 3包装 24 288.0 维达/Vinda\v2219 验收通过
14 得力/deli 8383 牛皮纸档案袋 50 550.0 得力/deli\8383 验收通过
15 得力/deli 0368省力 订书机 20 376.0 得力/deli\0368 验收通过
16 得力(deli) 0012 订书钉 20 200.0 得力/deli\0012 验收通过
17 齐心 JP5510-6 普透封箱胶带 6 270.0 齐心/Comix\JP5510-6 验收通过
18 齐心 B3500 办公防滑纹回形针 100只/盒 10 130.0 齐心/Comix\B3500 验收通过
19 齐心 B2259 齐心/Comix B2259 耐用铁网圆笔筒 10 58.0 齐心/Comix\B2259 验收通过
20 齐心 B3635 长尾夹 5# 19mm 40只/筒配 单位:筒 20 130.0 齐心/Comix\B3635 验收通过
21 齐心 B3633 长尾夹 3# 32mm 24只/筒配 单位:筒 20 200.0 齐心/Comix\B3633 验收通过
22 齐心 B3631 长尾票夹 20 238.0 齐心/Comix\B3631 验收通过
23 齐心 Q310-1 A4 抽杆夹 报告夹 白色(10个/包) 100 1200.0 齐心/Comix\Q310-1 验收通过
24 齐心 A1249 档案盒55mm 100 850.0 齐心/Comix\A1249 验收通过
25 晨光 Q7 中性笔黑色水笔0.5红蓝子弹头 50 550.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah0602084001
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