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中共合肥市委办公室关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 中共合肥市委办公室 
二、    *履约供应商名称:  安徽红专商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2221451000000354146  
四、    *合同编号:   30609630 
五、    *验收单位:  中共合肥市委办公室 
六、    *验收日期:  2024年3月4日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ARPM2401 本味0.5中性笔 60 390.0 晨光/M&G\ARPM2401 验收通过
2 得力6824 记号笔/粗笔 60 180.0 得力/deli\得力6824 验收通过
3 得力 1512 电子计算器 1 35.0 得力/deli\1512 验收通过
4 洁丽雅 素色毛巾 毛巾/面巾/方巾(1条装) 10 170.0 洁丽雅/grace\素色毛巾 验收通过
5 小推车 1 185.0 无品牌\小推车(轻型) 验收通过
6 得力 9090 放大镜 1 15.0 得力/deli\9090 验收通过
7 晨光 AHM21501 荧光笔(6支装) 2 30.0 晨光/M&G\AHM21501 验收通过
8 得力 5706 文件袋 100 150.0 得力/deli\5706 验收通过
9 得力 文件篮9848 5 125.0 得力/deli\9848 四栏文件框 验收通过
10 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 50 300.0 得力/deli\7730 验收通过
11 白雪 直液笔155 50 1000.0 白雪\155 验收通过
12 得力 8565 票夹/长尾夹5号 20 200.0 得力/deli\8565 验收通过
13 得力 8566 票夹/长尾夹 100 1500.0 得力/deli\8566 验收通过
14 活页替芯 1000 800.0 无品牌\A5 验收通过
15 得力 S72签字笔1.0 12 60.0 得力\S72 验收通过
16 得力 书立 4 160.0 得力/deli\9263 验收通过
17 南孚 7号 普通干电池 50 150.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
18 得力 2053 美工刀 10 55.0 得力/deli\2053 验收通过
19 眼镜除雾湿巾 30 450.0 无品牌\眼镜除雾湿巾 验收通过
20 得力 订书机 黑色0416 10 160.0 得力/deli\无型号 验收通过
21 南孚 南孚聚能环3代5号电池 100 300.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   姜金凤
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