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合肥湖滨物业管理有限公司关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 合肥湖滨物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称:  合肥宝春商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2711451000000387131  
四、    *合同编号:   30642016 
五、    *验收单位:  合肥湖滨物业管理有限公司 
六、    *验收日期:  2024年3月14日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0013 得力0013订书针23/13 5 14.0 得力/deli\0013 验收通过
2 得力 0015 订书钉 10 15.0 得力/deli\0015 验收通过
3 得力 79075 多功能文件架 2 190.0 得力/deli\79075 验收通过
4 美的 M1-L213C 微波炉 3 1080.0 美的/Midea\M1-L213C 验收通过
5 长虹 CDN-RG155T 取暖器 1 285.0 长虹/Changhong\CDN-RG155T 验收通过
6 佳能 PG-815XL(黑) 墨盒 5 840.0 佳能/Canon\PG-815XL(黑) 验收通过
7 得力 得力DL-D3考勤机 2 730.0 得力\DL-D3 验收通过
8 黑皮抽纸盒17*12 10 122.2 无品牌\20*12*9 验收通过
9 理想 150克彩色皮纹纸 (颜色备注) 4 68.0 理想/riso\150克 验收通过
10 得力 5623 档案盒55mm 30 375.0 得力\5623 验收通过
11 星宇 N518丁晴乳胶手套M码带皮手套 300 1050.0 星宇\带皮手套 验收通过
12 装订夹条 文件合同塑料压条 办公装订夹条A4/5mm 黑色 1 50.0 无品牌\15mm 验收通过
13 得力 0014 订书钉23/23 5 34.5 得力/deli\0014 验收通过
14 富光 FZ186061 保温壶2L (单位:个) 2 240.0 富光\FZ186061 验收通过
15 千暮雪 千暮雪11101棉 签独立包装 10 130.0 千暮雪\11101 验收通过
16 霞光 7丝 7丝 A4 100张 塑封膜 (单位:包) 2 76.0 霞光\7丝 验收通过
17 得力 780 电话机 1 69.0 得力/deli\780 验收通过
18 南孚 5号 普通干电池 (单位:粒) 40 72.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
19 得力 5682 A4 35mm 档案盒 (单位:个) 20 146.0 得力/deli\5682 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   姜蕾蕾
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