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合肥市第四十八中学关于日记本的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 合肥市第四十八中学 
二、    *履约供应商名称:  安徽徽上云贸易有限公司 
三、    *采购项目编号:  2201451000000308811  
四、    *合同编号:   30567246 
五、    *验收单位:  合肥市第四十八中学 
六、    *验收日期:  2024年4月29日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 疯狂森林 班级日志 日记本 200 4000.0 疯狂森林\A4 验收通过
2 海斯迪克 HK-369 垃圾袋 200 2000.0 海斯迪克\HK-369 验收通过
3 得力 2800 翻页激光笔 40 2800.0 得力/deli\2800 验收通过
4 晨光 GP1008 红 中性笔 200 6000.0 晨光/M&G\GP1008 红 验收通过
5 晨光 GP1008 红 中性笔 200 6000.0 晨光/M&G\GP1008 红 验收通过
6 得力 喷水壶/高压水枪 10 180.0 得力\DL581020 验收通过
7 得力 30203 透明宽胶带 警戒胶带 30 180.0 得力/deli\30203 验收通过
8 粤龙 耐油橡胶手套 50 300.0 粤龙\橡胶手套 验收通过
9 张小泉 HS-170 剪刀 10 180.0 张小泉\HS-170 验收通过
10 得力 莱茵河 80g A4 复印纸 标签打印纸/条码纸 20 4400.0 得力/deli\莱茵河 80g A4 复印纸 验收通过
11 得力 30410 海绵双面胶带 10 30.0 得力/deli\30410 验收通过
12 得力 订书针 回形针 装订线材 10 20.0 得力/deli\0013 验收通过
13 得力 订书针 回形针 装订线材 10 20.0 得力/deli\0013 验收通过
14 富鑫通 黑板 黑板擦 50 150.0 富鑫通\推拉绿板学校专用大号教室黑板培训家教推拉黑 验收通过
15 清水 SM-3262 热水瓶 10 230.0 清水\SM-3262 验收通过
16 格来德 D3815E 烧水壶 5 525.0 格来德/GRELIDE\D3815E 验收通过
17 南孚 南孚电池 100 250.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
18 南孚 南孚电池 150 375.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
19 得力 7102 固体胶棒 5 90.0 得力/deli\7102 验收通过
20 金号 GA1016 毛巾/面巾/方巾 抹布 180 3600.0 金号\GA1016 验收通过
21 金值 JK5037 粉笔 10 1000.0 金值\JK5037 验收通过
22 金值 JK5037 粉笔 5 625.0 金值\JK5037 验收通过
23 兰诗 簸箕 铁簸箕 塑料簸箕 40 400.0 兰诗\簸箕 验收通过
24 妙然 脸盆 40 320.0 妙然\妙然塑料脸盆MR-5771 验收通过
25 兰诗 T-6142 水桶 40 880.0 兰诗\T-6142 验收通过
26 冰禹 BYrl-25 扫把 200 1800.0 冰禹\BYrl-25 验收通过
27 环杰 抹布 100 400.0 环杰\ZR-338 验收通过
28 晨光 燕尾夹小号 夹子/收纳夹子 20 160.0 晨光/M&G\ABS92743 验收通过
29 得力 燕尾夹中号夹子/收纳夹子 5 50.0 得力/deli\8553 验收通过
30 舒肤佳 纯白清香型108g 香皂 180 1080.0 舒肤佳/safeguard\纯白清香型108g 验收通过
31 妙洁 胶棉拖把 100 3400.0 妙洁/magic\MOJ-TR 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   谢俞洋
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