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芜湖市荆山小学关于票夹/长尾夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 芜湖市荆山小学 
二、    *履约供应商名称:  芜湖采辉商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2061451000000374747  
四、    *合同编号:   30630212 
五、    *验收单位:  芜湖市荆山小学 
六、    *验收日期:  2024年1月17日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 8551ES 票夹/长尾夹 10 120.0 得力/deli\8551ES 验收通过
2 宝克 1800 替芯/铅芯 30 270.0 宝克/Baoke\1800 验收通过
3 得力 7102 胶棒 110 100.1 得力/deli\7102 验收通过
4 兰诗 大竹扫把 扫把 3 60.0 兰诗\大竹扫把 验收通过
5 兰诗 玻璃清洁器及配件 4 60.0 兰诗\WYQ0515 验收通过
6 得力 70700-24 马克笔 4 100.0 得力/deli\70700-24 验收通过
7 得力 Z7547 打印/复印纸 5 800.0 得力/deli\Z7547 验收通过
8 得力 6906 替芯/铅芯 20 300.0 得力/deli\6906 验收通过
9 得力 18744 垃圾袋 100 1200.0 得力\18744 验收通过
10 玛丽文化 A4 80G 彩色复印纸 2 14.0 玛丽文化\A4 80G 验收通过
11 航天 白色 粉笔 2 140.0 航天\六角白色粉笔 验收通过
12 心相印 FT15136 抽纸 33 594.0 心相印/Mind Act Upon Mind\FT15136 验收通过
13 洁丽雅 7050 毛巾/面巾/方巾 33 231.0 洁丽雅/grace\7050 验收通过
14 得力/deli 8553ES 票夹/长尾夹 10 100.0 得力/deli\8553ES 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   陈尚雷
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