芜湖市龙湖中心小学关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
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项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
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业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
一、 *采购人名称: 芜湖市龙湖中心小学
二、 *履约供应商名称: 芜湖蜀锦文化用品有限公司
三、 *采购项目编号: 2411451000000428305
四、 *合同编号: 30680124
五、 *验收单位: 芜湖市龙湖中心小学
六、 *验收日期: 2024年5月12日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单: 张叶帆
二、 *履约供应商名称: 芜湖蜀锦文化用品有限公司
三、 *采购项目编号: 2411451000000428305
四、 *合同编号: 30680124
五、 *验收单位: 芜湖市龙湖中心小学
六、 *验收日期: 2024年5月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 宝克 1828 中性笔 | 50 | 1440.0 | 宝克/Baoke\1828 | 验收通过 | |
2 | 振信 吊挂 | 200 | 560.0 | 振信\5001 | 验收通过 | |
3 | 西玛 6790 文件袋 | 25 | 87.5 | 西玛/simaa\6790 | 验收通过 | |
4 | 得力 64101 档案袋 | 3 | 30.0 | 得力/deli\64101 | 验收通过 | |
5 | 得力 8555A 票夹/长尾夹 | 50 | 325.0 | 得力/deli\8555A | 验收通过 | |
6 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 30 | 255.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
7 | 苏泊尔 SW-17J419 热水壶 | 5 | 375.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17J419 | 验收通过 | |
8 | 得力 0534 订书机 | 25 | 237.5 | 得力/deli\0534 | 验收通过 | |
9 | 富光 FP1003-3200/2000 热水瓶 1个 | 1 | 23.0 | 富光\FP1003-3200/2000 | 验收通过 | |
10 | 公牛 GN-B6440插排 其它插座 线长1.8m/3m/5m | 10 | 600.0 | 公牛/BULL\GN-B6440 | 验收通过 | |
11 | 晨光 AJD99534 48mm*60y*50um 胶带 1卷装 | 11 | 99.0 | 晨光/M&G\AJD99534 | 验收通过 | |
12 | 晨光 ASC99363黑板刷子 黑板擦 1个装 | 100 | 500.0 | 晨光/M&G\ASC99363 | 验收通过 | |
13 | 得力 5682 塑料档案盒 侧宽35mm 1个装 | 50 | 450.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
14 | 宝克 PS2410 黑色/红色/蓝色 0.5mm 按动式中性笔替芯 20支/盒 | 30 | 507.0 | 宝克/Baoke\PS2410 | 验收通过 | |
15 | 宝克 PC1828 0.5mm大容量中性笔办公水笔磨砂笔杆品质签字笔 黑色 12支/盒 | 50 | 1450.0 | 宝克/Baoke\PC1828 | 验收通过 | |
16 | 晨光 ASGN7105 胶棒 | 200 | 400.0 | 晨光/M&G\ASGN7105 | 验收通过 | |
17 | 晨光 ABS92616 通用型12号订书针标 统一订书机钉子 办公文具财务装订用品 1盒装 | 100 | 200.0 | 晨光/M&G\ABS92616 | 验收通过 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 张叶帆