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亳州市交通运输综合督查支队关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 亳州市交通运输综合督查支队 
二、    *履约供应商名称:  亳州市实妙商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2151451000000471831  
四、    *合同编号:   30721248 
五、    *验收单位:  亳州市交通运输综合督查支队 
六、    *验收日期:  2024年5月22日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0012L 订书针 20 20.0 得力/deli\0012L 验收通过
2 京东京造 拖把 6 210.0 京东京造\JZJM3302 验收通过
3 天王星 挂钟 1 65.0 天王星/Telesonic\Q3344 验收通过
4 清风 120抽3层 软抽 10 130.0 清风/qingfeng\120抽3层 验收通过
5 心相印 ZB016 大盘纸 4 560.0 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB016 验收通过
6 得力 8551S 长尾夹 3 24.0 得力/deli\8551S 验收通过
7 南孚 电池7号 5 25.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
8 南孚 电池5号 5 25.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
9 得力 7757 彩色复印纸 2 16.0 得力/deli\7757 验收通过
10 爱博 空气清新剂 20 240.0 爱博\002 验收通过
11 汰渍 净白去渍洗衣粉 洗衣粉 2 22.0 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉 验收通过
12 枪手 1器+2液 电蚊香液 10 280.0 枪手/GUNNER\1器+2液 验收通过
13 晨光 ADM92990 档案盒 10 80.0 晨光/M&G\ADM92990 验收通过
14 冰禹 BYQ-559 抹布 20 60.0 冰禹\BYQ-559 验收通过
15 利得 0050 垃圾袋 10 70.0 利得\0050 验收通过
16 得力 5301 文件夹 10 60.0 得力/deli\5301 验收通过
17 超威 500g 洁厕灵 2 16.0 超威\500g 验收通过
18 得力 6040 剪刀 5 25.0 得力/deli\6040 验收通过
19 妙洁 欢享纸杯 纸杯 5 40.0 妙洁/magic\欢享纸杯 验收通过
20 得力 VP126 橡皮 5 5.0 得力/deli\VP126 验收通过
21 枪手 清新清爽香型 杀虫剂 10 200.0 枪手/GUNNER\清新清爽香型 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   张博
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