合同管理内部审计
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发布项目
2024-05-22 17:11
机构报名
选取中介机构
上传合同
上传服务结果
选取时间 2024-05-28 09:00:00 |
项目名称 | 合同管理内部审计 |
采购人 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 (5.0) 项目成功率:76.09% |
投资审批项目 | 否 |
项目规模 | 投资额(¥69,600.00元) |
资金来源 | 其他资金 |
项目实施地行政区划 | 重庆市沙坪坝区 |
是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
所需服务类型 | 会计师事务所服务 |
服务内容 | 审计对象为城投公司各部门,审计时间范围为:2021年1月1日-2024年3月31日。合同总量:2021年至今合同共计签订3534份,归档3354份(抽查比例不低于10%)。 审计范围主要以发现问题为导向,对审计对象的合同管理体系建立情况、合同订立情况、合同履行、变更、终止及解除情况、合同纠纷处理情况、合同登记及归档情况、合同管理考核六个部分进行审计,具体详见采购说明 |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 点击查看资质专业要求 |
其他要求说明 | 参选单位具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有会计师事务所执业证书。项目负责人需要拥有注册会计师资格证书,十年以上执业经验,对同类项目经验丰富。多次担任大中型企业、机关事业单位审计项目负责人。其余人员需要具有同类项目经验的项目经理和审计助理组成。同时要求现场工作人员至少5名,包含注册会计师2名及以上。 |
服务时限及说明 | 成交单位应在我公司提供该审计项目相关资料后30个日历日内完成现场审计工作,出具初步审计成果;40个日历日内向我公司方提交完整的审计成果,并附相应的工作底稿和审计依据、证据。 |
合同签订时限及说明 | 按我公司合同制度执行 |
服务金额 | ¥59,160.00元至¥69,600.00元 |
金额说明 | 本项目为包干价6.96万元。最低价为最高限价的85%。 |
选取方式 | 择优+竞价 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | 2024-05-28 09:00:00 |
资质备案要求 | 无 |
采购人业务咨询电话 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司(登录即可免费查看) |
监督举报电话 | 65305211 |
备注 | 无 |
采购需求书下载 | 采购说明.pdf 合同管理内部审计合同5.21.rar X X |
特别提醒:请各中介机构报名前认真审核公司资质、资格是否符合采购公告相关要求,超越资质范围承揽业务,资质和资格条件或者能力不符合采购公告要求而响应采购公告进行报名可能被认定不良行为。
2024-05-22