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常德市西湖管理区中心小学关于装订线材的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
发布人: 夏莎莎 来源: 发布时间: 2024-05-11 16:09:59


一、 *采购人名称:常德市西湖管理区中心小学

二、 *履约供应商名称:常德市西湖区金博士文体超市
三、 *采购项目编号:2761101000011660300
四、 *合同编号:51752909
五、 *验收单位:常德市西湖管理区中心小学
六、 *验收日期:2024年5月11日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 齐心 装订机铆管 1 120.0 齐心/Comix\MG-500/MG-400 验收通过
2 垃圾桶 120升室外垃圾桶 2 300.0 无品牌\垃圾桶 验收通过
3 99 大红水桶 4 240.0 无品牌\99 验收通过
4 上海 2839 票据复写纸 1 8.0 上海\2839 验收通过
5 心相印 茶语面巾纸200抽*3 抽纸 20 360.0 心相印/Mind Act Upon Mind\茶语面巾纸200抽*3 验收通过
6 齐心 B3017 省力订书机 5 175.0 齐心/Comix\B3017 验收通过
7 齐心 B2014 四栏多功能文件栏,文件架 10 350.0 齐心/Comix\B2014 验收通过
8 晨光 ABS92741 中号黑色,彩色票夹/长尾夹 2 50.0 晨光/M&G\ABS92741 验收通过
9 晨光 ABS92739 大号黑色,彩色票夹/长尾夹 3 90.0 晨光/M&G\ABS92739 验收通过
10 好媳妇 111 1米平板长拖把 5 400.0 好媳妇\111 验收通过
11 得力 0014 加厚订书钉订书针 5 50.0 得力/deli\0014 验收通过
12 昌达 蚊香 15 225.0 昌达\蚊香 验收通过
13 晨光电子计算器 2 100.0 晨光/M&G\ADG98120 验收通过
14 六角无尘粉笔 20 2000.0 航空/Hangkong\1 验收通过
15 晨光25K120页皮面记事笔记本 30 540.0 晨光\2K78 验收通过
16 得力红,蓝快干印油 3 24.0 得力/deli\9874 验收通过
17 汇林工艺印泥 2 10.0 汇林\12 验收通过
18 得力红,蓝,黑快干印台 2 36.0 得力/deli\9864 验收通过
19 办公室平布拖把 4 160.0 无品牌\4120 验收通过
20 得力 5200 得力100页资料册 5 250.0 得力/deli\5200 验收通过
21 正品南孚 7号/5号碱性电池 30 180.0 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 验收通过
22 得力A4加厚透明文件袋 50 150.0 得力/deli\5502 验收通过
23 加大平口垃圾袋 20 400.0 无品牌\V80200 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:夏莎莎







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