2023年至2025年广银理财公司财务报表及内部控制外部审计采购项目的单一来源公示
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关于2023年至2025年广银理财公司财务报表及内部控制外部审计采购项目单一来源的公示
采购人:广银理财有限责任公司
拟采购内容:2023年至2025年广银理财公司财务报表及内部控制外部审计采购项目
拟推荐供应商名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
申请单一来源采购方式的理由:《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》(财金2020年6号)第十四条“金融企业合并资产总额在5000亿元及以内或者控股企业户数在50户以内的,其全部企业原则上聘用同一家会计师事务所实施审计”。广发银行总行财务报表由普华永道会计师事务所担任外部审计师,其控股企业只有广银理财,参考6号文要求,出于统一审计质量、强化审计师独立性、信息安全、关键信息知情范围最小化、加强集团和组成审计师之间沟通以及提高审计配合质效考虑,拟通过单一来源采购方式聘请普华永道会计师事务所审计师对公司财务报表进行审计并出具内部控制审核报告。母行和理财子公司为两个法人主体,聘请同一家会计师事务所提供审计服务,不违反《商业银行理财子公司办法》提及的隔离要求。
公示有效期 2023年11月1日14:00-2023年11月6日 14:00,任何供应商、单位和个人对本项目采用单一来源采购方式有异议的,请在公示有效期内以书面形式向广银理财财务会计部反映。
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邮箱:liyongmeng@cgbchina.com.cn