“风险评估审计” 近一年的招标采购信息
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项目概况“绵阳市人民医院内部控制风险评估审计”采购项目的潜在供应商应在四川同君招标代理有限责任公司(绵阳市东原长岛6号楼商铺201-204)获取采购文件
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3审计范围:2023年财务收支情况、预算执行情况审计报告和2023年医院内部控制风险评估审计年限:11项85,000.00是采购单位:罗定市人民医院2024年06月18日
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3审计范围:2023年财务收支情况、预算执行情况审计报告和2023年医院内部控制风险评估审计年限:1出具2023年财务收支情况、预算执行情况审计报告和2023年医院内部控制风险评估报告185
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沈阳市第十人民医院拟对医院风险评估审计服务项目公开招标。该项目属于单位自行采购项目,通过院内招标择优选取具有资质的法人单位,现将有关事宜公告如下:一、项目概况如下
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具体采购审计项目如下:(1)年度财务报表审计业务。(2)内部控制风险评估审计业务。(3)内部控制评价审计业务。(4)重大经济事项专项审计业务
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人员基本固定,如需更换须得到采购人同意。服务开始时间:合同签订之日起确定内控风险评估审计服务开始时间。服务结束时间:完成内控风险评估审计并出具报告(终稿)之日起3个月
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合同签订之日起服务结束时间:合同签订之日起18天审计对象数量:1审计范围:内部控制风险评估审计年限:2024年1项44,100.00是采购单位:惠州市公安局2024年05月23日
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合同签订之日起服务结束时间:合同签订之日起18天审计对象数量:1审计范围:内部控制风险评估审计年限:2024年对于我局开展一次内部控制风险评估工作144
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合肥海恒控股集团有限公司下属子公司负责人任期经济责任审计1.安庆师范大学内部控制评价及风险评估审计2.安徽粮食交易批发市场有限公司内部控制审计3.安徽省自然资源厅内部控制及风险评估审计4
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000.00等按采购文件、投标文件要求¥145,000.002023年度内部控制评价及风险评估审计项目1项七、评审信息1.评审日期:2024年4月29日2.评审地点
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000.00等按采购文件、投标文件要求¥145,000.002023年度内部控制评价及风险评估审计项目1项七、评审信息1.评审日期:2024年4月29日2.评审地点
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郑州市第八人民医院关于2023年年报审计、内控风险评估审计、任职审计项目定标确认书
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重点评估政府采购政策执行及比选情况、重大经济合同的签订及执行情况,上一年度内审、风险评估审计、其他相关审计问题及整改情况,通过查阅相关财务资料,行业对比、深度分析
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两家公立医院2023年财务收支、内控审计及黄埔区卫生健康局内部控制风险评估审计年限:2023年1项288,000.00是采购单位
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两家公立医院2023年财务收支、内控审计及黄埔区卫生健康局内部控制风险评估审计年限:2023年黄埔区卫生健康局本部及下属单位2023年采购
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重点评估政府采购政策执行及比选情况、重大经济合同的签订及执行情况,上一年度内审、风险评估审计、其他相关审计问题及整改情况,通过查阅相关财务资料,行业对比、深度分析
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2024年6月30日审计对象数量:1审计范围:2023年度经济活动开展风险评估审计年限:11项17,500.00是人员要求:4服务开始时间
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16N-3采购项目名称:2023年度财务收支专项审计、内部控制评价审计和内部控制风险评估审计二、项目废标/流标的原因/三、其他补充事宜合同公告一、合同编号
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为北京电子科技职业学院提供固定资产专项审计和内部控制风险评估审计服务。服务时间:自合同签订之日起至出具审计报告之日止。服务标准
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郑州市第八人民医院关于2023年年报审计、内控风险评估审计、任职审计项目比选公告
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2024年专利转化项目、质押融资项目专项审计;开展2024年度内部控制风险评估审计。详见采购需求。合同履行期限:合同签订之日起至次年签订之日止本项目不接受联合体投标
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人民币10万元采购需求:为北京电子科技职业学院提供固定资产专项审计和内部控制风险评估审计服务。合同履行期限:自合同签订之日起至出具审计报告之日止。二
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23. 内部控制评价与风险评估审计服务内部控制评价与风险评估审计服务440001-2024-08711一、采购人:中山大学附属第六医院二、采购计划编号:440001-2024-08711三、采购计划名称
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现将中选结果相关事项公告如下:项目名称内控制度执行情况及风险评估审计服务采购人重庆市红十字会医院(江北区人民医院)投资审批项目否工程建设项目规模资产总额(¥1
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报告审计服务项目参数项目背景项目内容项目名称单位预算金额(元)备注内部控制评价及风险评估审计服务次98000元共2个项目2个报告采购要求具体采购参数要求:1
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现将相关事项公告如下:项目名称内控制度执行情况及风险评估审计服务采购人重庆市红十字会医院(江北区人民医院)投资审批项目否工程建设项目规模资产总额(1
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27. 甘肃省财政厅行政处罚决定书甘嘉会审字〔2019〕第087号审计报告总体审计策略底稿中无重要性水平底稿。甘嘉会审字〔2019〕第087号审计报告风险评估审计底稿中无风险评估结果汇总表。2
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28. 内控风险评估审计内控风险评估审计440001-2024-02702一、采购人:广东省地质实验测试中心二、采购计划编号:440001-2024-02702三、采购计划名称
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南宁市第四人民医院2023年度内部控制评价及风险评估审计服务采购项目中标结果公示
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服务范围:满足医院经济运行审计、财务报表及财务收支审计、内部控制审计、风险评估审计和其他专项审计工作的需要。入围后服务年限:3年,合同一年一签
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2、服务范围:满足医院经济运行审计、财务报表及财务收支审计、内部控制审计、风险评估审计和其他专项审计工作的需要。1.3、入围后服务年限:3年,合同一年一签。1
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中国华电集团有限公司衢州乌溪江分公司2022年内部控制评价、风险评估审计等业绩。现场负责人蔡金良提供注册会计师执业资格证书
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2023年度局本级内部控制评价和风险评估审计工作440101-2023-26361一、采购人:广州市工业和信息化局二、采购计划编号:440101-2023
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34. 2023年债务风险评估审计TJGP-2023-KJFW-0015项目名称:2023年债务风险评估审计采购单位:天津师范大学预算金额:220002023年债务风险评估审计(自主竞价)公告项目编号
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35. 山西省交通开发投资集团有限公司中小企业园一期268.8亩第一阶段建设管理情况专项审计、清控B座装修工程和雨棚工程审计、交投综改公司经济责任审计及集团本部全面风险评估审计项目询价(询比)采购公告清控B座装修工程和雨棚工程审计、交投综改公司经济责任审计及集团本部全面风险评估审计项目项目编号:231KE02112346项目地址
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清控B座装修工程和雨棚工程审计、交投综改公司经济责任审计及集团本部全面风险评估审计项目交控集团招采认证编号:JKJT-JTJT-2023-WC-FW
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成都职业技术学院2022年度预算执行及财务收支和2023年度内部控制执行及风险评估审计服务采购项目(二次)三、中标(成交)信息供应商名称
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目概况成都职业技术学院2022年度预算执行及财务收支和2023年度内部控制执行及风险评估审计服务采购项目(二次)采购项目的潜在供应商应在四川省成都市高新区天府大
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成都职业技术学院2022年度预算执行及财务收支和2023年度内部控制执行及风险评估审计服务采购项目二、项目终止的原因递交响应文件的供应商不足三家
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8万元12.8万元北京市残疾人联合会本级2022年10月至2023年9月的内部控制风险评估审计,具体内容详见竞争性磋商文件《第四章》要求。项目用途:采购人需要简要技术要求
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目概况成都职业技术学院2022年度预算执行及财务收支和2023年度内部控制执行及风险评估审计服务采购项目采购项目的潜在供应商应在四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋6楼2
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4万元(人民币)采购需求:北京市残疾人联合会本级2022年10月至2023年9月的内部控制风险评估审计,具体内容详见竞争性磋商文件《第四章》要求。合同履行期限
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完成2022年度内部控制风险评估审计工作。按照医院相关制度流程及市卫生健康委关于印发《市卫生健康委系统会计师事务所选择聘用办法》的通知(津卫财审【2022】4号)
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成交价:壹拾捌万伍仟元整。特此公告!郑州市第八人民医院2023年5月16日
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项目基本情况项目名称:郑州市第八人民医院年报审计、往来款项、库存物资专项审计、内控风险评估审计采购方式:院内询价预算金额:(人民币)壹拾玖万元整最高限价
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重点评估政府采购政策执行及比选情况、重大经济合同的签订及执行情况,以前年度内审、风险评估审计、其他相关审计问题及整改情况,通过查阅前三年相关财务资料,行业对比
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年度审计、内控风险评估审计服务440101-2023-02701一、采购人:二、采购计划编号:三、采购计划名称:四、采购品目名称:五
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相关采购信息参考成都医学院第一附属医院官网和四川省政府采购网)(3).2019年度内部控制及经济活动风险评估审计(本项最高限价:10万元)3、服务范围:中层干部经济责任审计