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项目名称重庆市渝北区龙兴中心卫生院2023年内部控制专项审计项目采购人重庆市渝北区龙兴中心卫生院投资审批项目否所需中介服务事项是
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1审计范围:财务收支审计审计年限:2023年按要求开展单位2023年度财务收支及内部控制专项审计112,000项(五)议价发起时间:2024年06月12日(六)本项目采用的是按项目的报价方式
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现将相关事项公告如下:项目名称重庆市渝北区龙兴中心卫生院2023年内部控制专项审计项目采购人重庆市渝北区龙兴中心卫生院投资审批项目否是否破产业务服务项
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06-1409:00:00关于为【重庆市渝北区龙兴中心卫生院2023年内部控制专项审计项目】公开选取【会计师事务所服务】机构的公告项目名称重庆市渝北区龙兴
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苏晋朔州煤矸石发电有限公司2024年公司内部控制专项审计项目成交结果公示(招标编号:HTLS-2024ZB-0501)一、中标人信息:不分标段:中标人
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10-10审计对象数量:广州市政务服务中心审计范围:广州市政务服务中心财务收支和内部控制专项审计服务审计年限:2022年9月至2023年12月财务收支和2023年内部控制专项审计1项30
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10-10审计对象数量:广州市政务服务中心审计范围:广州市政务服务中心财务收支和内部控制专项审计服务审计年限:2022年9月至2023年12月财务收支和2023年内部控制专项审计(一)财务收支审计
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经济责任审计及财务审计两大方面内容。审计类别主要工作内容内部控制审计1.内部控制专项审计:通过系统、规范的方法对公司内部控制设计和运行的有效性进行全面审计
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广西北港物流有限公司2024年经济责任审计、内部控制专项审计服务采购标段包编号:171630标段包预算:225000元标段包内容
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就苏晋朔州煤矸石发电有限公司2024年公司内部控制专项审计项目,现拟组织询比采购方式进行采购,欢迎各供应商参加竞标。一
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2024年4月29日服务结束时间:2024年9月30日审计对象数量:1审计范围:内部控制专项审计、对外委托服务审计审计年限:2023年1项12,000.00是采购单位
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2024年4月29日服务结束时间:2024年9月30日审计对象数量:1审计范围:内部控制专项审计、对外委托服务审计审计年限:2023年2023年度内部控制专项审计+对外委托服务审计112
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内部控制审计和审计时点的风险评估工作,出具预算执行专项审计报告、内部控制专项审计报告和风险评估报告。二、报名时间2024年4月24日至2024年4月29日三
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00单价(元):0.00规格型号(或服务要求):需求响应:二〇二三年度财务收支及内部控制专项审计标项二主要标的名称:【服务项】注册会计师数量:5.00单价(元)
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营口港房地产开发有限责任公司内部控制专项审计项目-询价采购公告项目概况采购项目名称:营口港房地产开发有限责任公司内部控制专项审计项目采购项目编号
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内部控制审计和审计时点的风险评估工作,出具预算执行专项审计报告、内部控制专项审计报告和风险评估报告。二、报名时间2024年4月7日至2024年4月11日三
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项目名称:中山大学附属第一医院合同内部控制专项审计服务项目二、成交信息供应商名称:广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙)三
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聘请中介机构协助开展2024年度经济责任审计、财务收支及资金管理审计、内部控制专项审计、工程项目执行情况审计等内部审计项目,现面向社会邀请会计师事务所参与报价
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涉及6家法人公司);④杭州管理中心采购管理专项审计;⑤上海管理中心营销管理、费用控制专项审计;⑥上海管理中心所属单位内控监督评价(共涉及6家法人公司);⑦嘉业公
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涉及6家法人公司);④杭州管理中心采购管理专项审计;⑤上海管理中心营销管理、费用控制专项审计;⑥上海管理中心所属单位内控监督评价(共涉及6家法人公司);⑦嘉业公
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2024年内部控制专项审计服务项目440115-2024-00766一、采购人:二、采购计划编号:三、采购计划名称:四、采购品目名称:五、采购预算金额(元)
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陕西兴化化学股份有限公司2023年年报审计、内部控制专项审计采购项目单一来源采购公告及单一来源公示(招标编号:SZT2024-SN-QT-FW-0097)项目所在地区
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安徽皖通高速公路股份有限公司宿州中心等2022年内控监督评价审计5.安徽省合肥汽车客运有限公司内部控制专项审计1.海南港航控股有限公司2023年度内控、风评与合规服务项目2
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东莞新能源研究院2023年度财务报表审计/内部控制专项审计报告441901-2024-00380一、采购人:东莞新能源研究院二、采购计划编号:441901-2024
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政策依据、审计建议等方面。并出具3个审计报告(包含预算执行专项审计报告、内部控制专项审计报告、内部控制风险评估报告)及管理层建议书,每个审计报告一式4份
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新疆新合产业投资集团有限公司进行2023年度财务报表审计,同时对新疆农资集团有限责任公司开展内部控制专项审计;标段三:对新疆再生资源集团有限公司、新疆家佳乐商贸有限公司
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11N42503614820237482二、合同名称:关于后勤处餐饮管理中心内部控制专项审计的定点采购馆合同三、项目编号:2621201000000084267四
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11N42503614820237481二、合同名称:关于资产处资产管理内部控制专项审计的定点采购馆合同三、项目编号:2621201000000084262四
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南都内部控制专项审计服务项目的潜在供应商应认真阅读研究本项目采购文件(含公告及附件),按要求制作报价文件,并于本项目报价截止时间前送达报价文件。一、项目基本情况1
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辽宁公司聘请参与2023年度内部控制专项审计项目(大开厂、鞍山公司、辽宁环保以及康平公司)询价采购项目采购2023-11-0418:34
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范媛媛项目名称:成都建工集团第十二分公司(含装饰公司)2023年内部控制专项审计任务公示期:~联系人:范媛媛公司:成都建工装饰装修有限公司电子邮箱
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州新联进出口有限公司原董事长(2020年7月至2023年8月)经济责任审计、内部控制专项审计(近一年)-询比采购结果公告中标结果公告项目编号:乌江能投
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国任保险偿付能力压力测试审计报告、国任保险年度交强险专题审计报告、国任保险保险资金运用内部控制专项审计报告、国任保险监管费报告单、永创达销售公司年度审计报告
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州新联进出口有限公司原董事长(2020年7月至2023年8月)经济责任审计、内部控制专项审计(近一年)-询比采购采购公告贵州新联进出口有限公司原董事长(2020年7月至2023年8月)经济责任审计
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我中心于2023年6月19日在中心网站发布了《2022年预算执行及内部控制专项审计服务询价公告》,并于2023年7月13日发布了第二次询价公告,在规定时间内
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内部控制专项审计441502-2023-00859一、采购人:汕尾市城区香洲街道办事处二、采购计划编号:441502-2023-00859三、采购计划名称
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发电公司、农机院公司企业负责人任职期间经济责任审计、基金公司2022年度内部控制专项审计。成交金额:¥117000.00公告开始时间与结束时间:2023年9月15日
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双方协商一致后,合同可续签,最多续签2次。二、采购内容2022年度内部控制专项审计,包括预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、基本建设项目
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内部控制专项审计服务440701-2023-02628一、采购人:江门市老干部大学二、采购计划编号:440701-2023-02628三、采购计划名称
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最多续签2次。二、采购内容本项目采购分2个包进行:第一包:2022年度内部控制专项审计,包括预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、基本建设项目
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2022年期间类金融板块内部控制等专项审计;2.安徽省交通控股集团有限公司所属单位内部控制专项审计及检查;3.安徽皖通高速公路股份有限公司所属单位内部控制专项审计及检查;4
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最多续签2次。二、采购内容本项目采购分2个包进行:第一包:2022年度内部控制专项审计,包括预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、基本建设项目
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选定致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所为广西产投资本运营集团有限公司2022年度内部控制专项审计、2022年财务会计信息质量审计
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共计开展4个审计项目。(1)安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司2023年度内部控制专项审计。安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司为安徽省引江济淮集团有限公司全资子公司
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出具相应审计报告。二、对文体中心2021年12月-2023年7月进行内部控制专项审计,出具相应审计报告服务响应说明
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上海上报资产管理有限公司聘请内部控制专项审计项目(招标编号:91310101736204735N)项目所在地区:上海市一、招标条件本上海上报资产管理有限公司聘请
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(2022年预算执行及内部控制专项审计服务的)采购项目的潜在供应商应在(中心网站)获取采购文件,并于2023年7月20日18点00分(北京时间)前提交相应报价资料
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一项内控专项审计项目为:①三峡资产新能源项目风险管理与内部控制专项审计(以下简称风险管理与内部控制专项审计或内控专项审计)
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山西潞安集团司马煤业有限公司内部控制专项审计服务项目编号:231DE0248265招标段/包标段/包名称:山西潞安集团司马煤业有限公司内部控制专项审计服务标段/包编号