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审计期间为2020年1月至2024年6月,因各部门经济责任审计工作存在差异,具体情况视项目实施要求决定。1项210,000
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审计年限:本次审计期间主要涵盖2020年1月至2024年6月,因各部门经济责任审计工作存在差异,具体情况视项目实施要求决定。本次审计服务采购的事务所应满足以下几个条件
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要领导开展2023年度任期内经济责任审计工作。线下报名材料应包括企业资质、政府部门经济责任项目审计情况、项目团队人员数量及资质、承接价格,并加盖公章。(快递邮寄至
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年9月15日之前完成相关审计工作并出具正式审计报告。资质(资格)要求承担过政府部门经济责任审计相关业务项目,具有出具正式审计报告资质。金额说明服务金额不超过15万元
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财经纪律情况和公司规章情况;③任职期间在分管部门的日常经营管理情况;④任职期间在职务范围内工作履行情况;⑤分管部门经济责任目标完成情况;⑥任职期间个人廉洁从业情况,包括个人职务消费
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企业财务决算复核情况报告(如有)等;(二)对蜀道集团所属企业上年度财务决算批复、有关部门经济责任审计、专项检查发现问题的整改落实情况进行核查
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企业财务决算复核情况报告(如有)等;(二)对蜀道集团所属企业上年度财务决算批复、有关部门经济责任审计、专项检查发现问题的整改落实情况进行核查
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谈判申请人近三年(2020年1月1日至今)(时间以合同签订日期为准)至少承担过3项国有企业或政府部门经济责任审计服务业绩(非财务年报审计),需提供业绩证明材料为中标通知书或合同协议书或审计报告关键页或业主证明材料等
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部门经济责任审计、巡审联动项目审计服务采购项目采购合同公示一、合同编号:SDGP370000000202302005103B_001_001二
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部门经济责任审计、巡审联动项目审计服务采购项目中标(成交)结果公告一、项目编号:SDGP370000000202302005103二、项目名称
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部门经济责任审计、巡审联动项目审计服务采购项目竞争性磋商公告项目概况:2023年镇街、部门经济责任审计、巡审联动项目审计服务采购项目采购项目的潜
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001.第一小组{配置注册会计师2人、助理人员(中级会计资格)2人}:参与某政府部门经济责任审计:1)按照方案要求完成委托项目的审计工作;2)在工作中严格执行审计实施方案
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2022年12月中下旬服务结束时间:2023年2月中下旬严格按照党政工作部门经济责任审计内容进行审计,包括但不限于以下内容:1.贯彻执行党和国家经济方针政策
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经学校研究决定,我校对2018年财务收支以及三个部门经济责任等审计服务项目进行公开招标,兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标
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经学校研究决定,我校对2018年财务收支以及三个部门经济责任等审计服务项目进行公开招标,兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标