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2023年预算收支执行情况内部审计为了进一步加强预算执行、一般性支出、重点资金、重大项目财务管理,强化内部审计监督工作,促进项目资金规范使用,完善自我监督和自我约束机制,提高资金使用效益
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项目概况为进一步加强国有资产管理与利用,建立健全街内部监督机制,深化内部审计监督的职能与作用,有效预防并纠正街道物业违规使用
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11000024210200085442-XM001(2)二、项目名称:卫生健康内部审计监督审计服务采购项目(第二包)三、中标(成交)信息总中标成交金额
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需要聘请审计机构对2位人员任职期间进行审计。聘请外部审计机构行使内部审计监督、评价和指导管理的权力,具体内容详见招标文件。5、预算金额:8.0万元三
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进一步加强内部审计监督,德阳发展控股集团有限公司(以下简称“发展集团”)拟通过竞争性谈判方式,选择1家外部中介机构对下属3家子公司开展经营情况审计
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理和决策咨询服务内容对城中村改造项目的财务管理进行全过程跟踪咨询服务和各环节进行内部审计监督。中介机构要求以采购公告为准其他要求说明1.具有独立企业法人资格
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理和决策咨询服务内容对城中村改造项目的财务管理进行全过程跟踪咨询服务和各环节进行内部审计监督。中介机构要求以采购公告为准资质(资格)要求需中介机构具备其中一项服
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项目概况卫生健康内部审计监督审计服务采购项目(第二包)采购项目的潜在供应商应在北京市政府采购电子交易平台获取采购文件,并于2024-08-3009
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11000024210200085442-XM001(2)原公告的采购项目名称:卫生健康内部审计监督审计服务采购项目(第二包)首次公告日期:2024-08-1411
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为更好发挥内部审计监督作用,不断提升内部审计工作质效,2024年7月24日,昆明市农业农村局在局官网发布了《昆明市农业农村局关于采购内部审计相关服务的公告》
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2.项目概况和采购范围2.1项目概述:为规范业务流程,提升工程质量,加强经营管控和内部审计监督,提高公司投资决策的效益和财务管理的透明度
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11000024210200085442-XM001(3)二、项目名称:卫生健康内部审计监督审计服务采购项目(第三包)三、中标(成交)信息总中标成交金额:48
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11000024210200085442-XM001(2)二、项目名称:卫生健康内部审计监督审计服务采购项目(第二包)三、中标(成交)信息总中标成交金额:59
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服务类2.3项目概况:贯彻落实党中央、国务院“科技强审”决策部署,以及国资委深化中央企业内部审计监督工作要求,以高标准要求建设中铝集团内部审计数智化系统,进一步规范审计业务流程
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项目类别:服务类3、采购方式:公开招标4、采购内容:聘请外部审计机构行使内部审计监督、评价和指导管理的权力,具体详见招标文件。5、预算金额:8
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合同主要信息主要标的:序号名称数量(单位)单价(元)总价(元)规格型号/服务要求1内部审计监督项目专项审计1(项)¥722,000.00¥722,000.00无合同金额
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根据《枣庄市内部审计工作规定》,进一步严肃财经纪律,强化内部审计监督工作,进行枣庄市体育运动学校内部审计。1.财务预决算执行情况;2
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项目概况卫生健康内部审计监督审计服务采购项目(第三包)采购项目的潜在供应商应在北京市政府采购电子交易平台获取采购文件,并于2024-08-1309
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2.项目概况和采购范围2.1项目概述:为规范业务流程,提升工程质量,加强经营管控和内部审计监督,提高公司投资决策的效益和财务管理的透明度
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11000024210200085442-XM001采购项目名称:卫生健康内部审计监督审计服务采购项目二、项目终止的原因本项目第2包
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11000024210200085442-XM001二、项目名称:卫生健康内部审计监督审计服务采购项目三、中标(成交)信息总中标成交金额:179
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为更好发挥内部审计监督作用,不断提升内部审计工作质效,经研究,我局通过政府购买服务方式开展内部审计相关服务工作,现将有关事项公告如下:一、项目名称昆明市农业农村局内部审计二
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000.00元四、主要标的信息合同包1(内部审计监督项目专项审计):服务类(四川明道会计师事务所有限责任公司
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项目概况:为达到加强和改进企业国有资产监督和防止国有资产流失的工作要求,切实发挥内部审计监督、评价和建议职能。实现资产公司年度经营目标,结合资产公司内部审计工作计划
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责人任职期间履行经济责任情况实施经济责任审计列入2024年内部审计工作计划,强化内部审计监督。三、下一步工作打算(一)强化思想政治建设,深化全面从严治党
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方案的通知》(南国资监督〔2024〕18号)、《南宁市国资委关于印发深化监管企业内部审计监督工作实施意见的通知》(南国资委〔2021〕21号)
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11000024210200085442-XM001原公告的采购项目名称:卫生健康内部审计监督审计服务采购项目首次公告日期:2024-06-2514:57地址
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四川省骨科医院采购2024年度审计服务采购项目三、项目简介:为加强医院内部管理工作,发挥医院内部审计监督和服务职能,我院拟采购2024年度审计服务供应商一名,项目预算12万元
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项目概况卫生健康内部审计监督审计服务采购项目招标项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件,并于2024-07-1609:30(北京时间)前递交投标文件
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卫生健康内部审计监督审计服务采购项目采购项目编号:S110000C005080499001项目创建时间:2024-6-2415
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依照现行财政纪律、单位内控制度依规办理上述款项支付手续。(3)内部审计监督及其结果应用。在依规办理产品当月合同款支付手续时
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我委于2024年5月15日在本网站发布了《北京市卫生健康委员会关于公开遴选内部审计监督数据服务项目第三方单位的公告》。经专家评审,现将遴选结果予以公示
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内部审计体系建设项目选聘的询价通知2024各中介机构:为推动南宁城投集团持续深化内部审计监督体制机制改革,我集团拟通过公开选聘方式聘请中介机构开展内部审计体系建设
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为推动南宁城投集团持续深化内部审计监督体制机制改革,我集团拟通过公开选聘方式聘请中介机构开展内部审计体系建设。为做好有关工作,现公开进行询价,具体如下
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项目地点:北京市3、项目需求(1)项目背景为落实国务院国资委关于深化中央企业内部审计监督工作及集团2024年内部审计工作要点的要求,聚焦重点业务领域风险管控和年度重点任务
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beijing.gov.cn,并在邮件主题处注明“内部审计监督数据服务项目申请书”字样。(五)组织评审:北京市卫生健康委将组织评审小组
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XZP2024041500082项目名称:局机关及直属支队年度内部审计监督项目建设单位:江苏省交通运输综合行政执法监督局中标人信息2023年度支队委托
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XZP2024041500082项目名称:局机关及直属支队年度内部审计监督项目建设单位:江苏省交通运输综合行政执法监督局中标人信息2023年度局机关及
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项目类别:服务类8.项目概述:(一)落实《中共南方电网公司党组关于以高质量内部审计监督服务保障公司高质量发展的意见》(南方电网党〔2023〕79号)要求
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国务院办公厅印发关于党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》和《关于加强市属监管企业内部审计监督工作的实施意见》,对所属子公司负责人任期内贯彻执行党和国家经济方针政策及决策部署情况
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suv越野车,mpv商务车型及中型客车,按照要求对送修车辆进行检测,确定维修内容,并接受单位内部审计监督,请各供应商根据分类型对车辆配件及工时进行报价,并上传报价清单服务响应说明
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XZP2024041500082项目名称:局机关及直属支队年度内部审计监督项目建设单位:江苏省交通运输综合行政执法监督局内容一、项目基本情况1
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XZP2024041500082项目名称:局机关及直属支队年度内部审计监督项目建设单位:江苏省交通运输综合行政执法监督局招标条件局机关及直属支队年度内部审计监督项目(招标项目编号
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法》《区属企业财务决算报告管理办法》《区属企业财务决算审计工作规范》、《区属企业内部审计监督工作的实施意见》。整改进展:已完成6.作风建设定力不够、韧劲不足
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具体事宜如下:1.项目概况为了加强对国有企业、国有资本的内部审计监督,石家庄市轨道交通集团运营分公司采取委托第三方机构
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三、招标项目简介:采购预算325200.00元,为进一步加强内部审计监督,提升公司内部控制能力,德阳国信建设工程有限公司(以下简称“国信建设”或“采购人”)拟通过询比方式进行采购
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风险识别和评估,评价单位内部控制设计和运行状况,结合内部审计监督检查发现的问题,提出风险应对策略建议,提高单位防范经济活动风险的能力;夯实单位内部控制建设工作基础
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三、招标项目简介:采购预算325200.00元,为进一步加强内部审计监督,提升公司内部控制能力,德阳国信建设工程有限公司(以下简称“国信建设”或“采购人”)拟通过询比方式进行采购
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00拉萨市自来水公司党支部书记、副总经理离任审计项目比选公告根据《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》、《拉萨市城投公司领导干部离任交接工作办法》的有关规定
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TXJ-010-20230202四、项目名称:国资委2023审计年度内部审计监督与评审评价项目五、合同主体采购人(甲方):国务院国有资产监督管理委员会管理局地址