-
在收到中标供应商开具的有效票据后的10个工作日内支付合同金额的20%.4.本项目按采购人内控制度审计结算。如审计金额小于合同金额,按审计金额据实结算;如审计金额大于合同金额
-
审计范围包括两单位自成立起至今的各自财务收支状况,资产情况,并结合内控制度审计各项财务报销规范,出具两份财务审计报告。资金来源财政性资金机构必须符合“资质要求”才能参与报名
-
审计范围包括两单位自成立起至今的各自财务收支状况,资产情况,并结合内控制度审计各项财务报销规范,出具两份财务审计报告。资金来源财政性资金机构必须符合“资质要求”才能参与报名
-
合同编号:202308172230二、合同名称:内控制度审计服务合同三、项目编号:ZG202308160029四、项目名称:内控制度审计服务五、合同主体1
-
水务项目资金使用情况审计2、国有资产清查专项审计报告3、内部控制评价及风险评估(及财务内控制度审计)。4、根据工作需要开展的其他专项审计
-
2022年内控制度审计440401-2023-03836一、采购人:二、采购计划编号:三、采购计划名称:四、采购品目名称:五、采购预算金额(元):六、需求时间
-
务所(特殊普通合伙)河北省人力资源和社会保障厅审计对采购人指定的2家所属单位进行内控制度审计。合格,满足现行国家相关规范要求和项目需求;自合同签订之日起
-
开展专项项目审计、经济责任(离任)审计及其他零星审计项目;3标段:对采购人指定的2家所属单位进行内控制度审计。合同履行期限:自合同签订之日起,至出具正式《审计报告》并经采购人审核通过为止
-
内控制度审计服务441301-2022-04546一、采购人:二、采购计划编号:三、采购计划名称:四、采购品目名称:五、采购预算金额(元):六、需求时间:七
-
项目编号DO19050085项目名称包钢钢联物流公司运营情况和内控制度审计项目发布日期2019/05/31报名截止日期2019/06/06--17