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00元详见公告附件全购字2024F001243987上年结转项目资金1项513900.00元详见公告附件合同履行期限
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00元详见公告附件全购字2024F001243987上年结转项目资金1项513900.00元详见公告附件合同履行期限
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技术需求或服务要求浔购2024F001236481中央财政困难群众救助补助资金(上年结转)1批646800.00元详见公告附件合同履行期限:详见商务条款本项目不接受联合体投标
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5897.9%其中:当年财政拨款202019.5897.9%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况确保开评标现场正常运转;;配备人员驻场服务
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使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。(七)结余分配
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元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额:其中:当年财政拨款上年结转资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标实际完成情况绩效指标一级指标二级
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绩效评价范围包括2024年度厅本级、矿监局和3个事业单位财政全部拨款项目资金(包括上年结转项目),事前绩效评估范围是2025年度新增预算项目(零基预算编制前置条件)
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在下一年度所生成的结转指标的“预算年度”为新预算年度,“指标类型”为“22上年结转(非权责制)”,“源指标主键”为上一年度指标的“指标主键”
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合同主要信息:名称服务范围服务要求服务时间服务标准中央财政困难群众救助补助资金(上年结转)详见磋商文件详见磋商文件2年详见磋商文件合同金额:1792000
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主要标的信息:名称服务范围服务要求服务时间服务标准中央财政困难群众救助补助资金(上年结转)详见磋商文件详见磋商文件2年详见磋商文件五、评审专家名单:陈风华
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安阳市肿瘤医院2023年度预算资金安排其中:当年发行专项债券1000万元上年结转债券资金0万元当年实际支出:1000万元(预算执行率100%)二
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本项目划分为2个标段服务内容:一标段:1.指导完成2024年预算项目(含上年结转项目)中期绩效监控;2.指导完成2024年预算项目(含上年结转项目)年度
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技术需求或服务要求浔购2024F001172126中央财政困难群众救助补助资金(上年结转)2年1904200.00元详见公告附件合同履行期限:详见商务条款本项目不接受联合体投标
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项目编号:ZCBN-岐山县-2024-00123四、项目名称:岐山县财政局关于下达上年结转资金指标的通知五、合同主体采购人(甲方):岐山县民政局地址
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印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)193.27万元,实际支出228.55万元,完成预算安排的118.25%
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印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)1555.30万元,实际支出1555.30万元,完成预算安排的100%。人员经费支出1215
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印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)1017.68万元,实际支出1017.68万元,完成预算安排的100%。人员经费支出513
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印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)89.84万元,实际支出89.84万元,完成预算安排的100%
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印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)231.5万元,实际支出231.5万元,完成预算安排的100%
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印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)104.03万元,实际支出104.03万元,完成预算安排的100%
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印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)547.31万元,实际支出547.31万元,完成预算安排的100%
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实际支出21052.16万元,年末结余9279.42万元,安排支出项目较大金额的有:上年结转及年中追加省直机关行政性办公用房维修专项资金11317.13万元
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采购计划备案文号等,如有):JH24-211421-00637四、项目名称:上年结转五、合同主体采购人(甲方):绥中县统计局本级地址:绥中县中央路一段14号联系方式
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采购计划备案文号等,如有):JH24-211421-00606四、项目名称:上年结转五、合同主体采购人(甲方):绥中县统计局本级地址:绥中县中央路一段14号联系方式
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采购计划备案文号等,如有):JH24-211421-00523四、项目名称:上年结转五、合同主体采购人(甲方):绥中县统计局本级地址:绥中县中央路一段14号联系方式
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89本年支出合计49423.99使用非财政拨款结余1000.00结转下年(非财政拨款)上年结转8909.10收入总计49423.99支出总计49423.99部门收支总表收入支出
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全面落实各大队项目支出预算必要性、合理性、可行性综合研究论证。重点对部门预算编制不完整,未将上年结转资金、非财政拨款等各项资金全部纳入预算,经费测算不精细,绩效目标设置不合理
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30万元,占收入总预算的82.79%,同比增加10,393.86万元,增长20.08%。上年结转结余12,781.73万元,占收入总预算的17.02%,同比增加656
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全面落实各大队项目支出预算必要性、合理性、可行性综合研究论证。重点对部门预算编制不完整,未将上年结转资金、非财政拨款等各项资金全部纳入预算,经费测算不精细,绩效目标设置不合理
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20科研条件平台建设(作物所研究楼电梯安装项目)(二次)[N5100012023001927-1]4上年结转—作物所粮油作物科技攻关(多功能一体机)项目整体预留(预留给中小企业的比例
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其中,收入总计199.92万元,包括一般公共预算本年收入162.12万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入37.80万元、上年结转0万元;支出总计199
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院长基金(不得超过本年医疗收入的5%)2180……本年收入合计59,682.84本年支出合计59,682.84上年结转结转下年上年结余收入总计59,682.84支出总计59,682
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产品质量安全抽检监测、计量器具强制检定等经费(上年结转)详见文件要求详见文件要求一年(自合同签订之日起计算)
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产品质量安全抽检监测、计量器具强制检定等经费(上年结转)详见文件要求详见文件要求一年(自合同签订之日起计算)
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业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。7.基本支出
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00万元。8.事业单位经营收入0.00万元。9.其他收入661.23万元。(三)上年结转结余51.33万元10.上年结转结余51.33万元。图1:收入预算三
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00万元。8.事业单位经营收入0.00万元。9.其他收入500.00万元。(三)上年结转结余12982.00万元10.上年结转结余12982.00万元。图1
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13万元增加1455.74万元,增长17.76%。主要原因是部分信息化项目上年结转继续开展。(一)本年财政拨款收入6082.00万元1.一般公共预算拨款收入6082
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本年新收政府信息公开申请数量0000000二、上年结转政府信息公开申请数量0000000三、本年度办理结果(一)予以公开0000000(二)部分公开(区分处理的
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00万元。8.事业单位经营收入0万元。9.其他收入100.00万元。(三)上年结转结余13586.32万元10.上年结转结余13586.32万元。三
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8.事业单位经营收入0.00万元。9.其他收入50.00万元。(三)上年结转结余1880.94万元10.上年结转结余1880.94万元。图1:收入预算三
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8.事业单位经营收入0.00万元。9.其他收入30.00万元。(三)上年结转结余1680.00万元10.上年结转结余1680.00万元。三