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FW124106采购方式:公开询价资金来源:其他采购内容:按照审计工作计划,此次采购内容包括6家单位经济责任审计的协审服务
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服务期限不超过1年)。3.本项目需求:四川金融控股集团有限公司2024年内部审计工作计划对四川发展国惠小额贷款有限公司和天府信用增进股份有限公司2家出资企业实施年度内部控制和财务收支审计
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(2)乙方在入场前应成立审计项目组,根据被审计项目情况做好跟踪审计工作计划;按照甲方要求做好审计工作日志记录,现场影像、测量
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00元。采购需求:根据《审计法》《审计法实施条例》及2024年度高新区审计工作计划安排,择优选取具备相应资质、符合审计工作需求的会计师事务所
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重大资金支出、重大资产处置、重大资源管理提供事前审计意见;提出年度审计工作计划建议,提供内部审计业务工作的规划指导及措施指导;指导专项审计服务机构开展审计工作
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00元。采购需求:根据《审计法》《审计法实施条例》及高新区2024年度审计工作计划安排,择优选取具备相应资质、符合审计工作需求的社会中介机构
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成都市武侯区星狮路818号大合仓星商界4栋3单元B区910一、采购项目内容采购项目简介:根据医院2024年审计工作计划,拟采购一家会计师事务所对医院2019年1月1日-2023年12月31日财务收支
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项目概况服务项目简要描述根据《安徽工程大学2024年审计工作计划》的要求,对安徽工程大学招标采购进行专项审计提供协审服务。审计范围为2023年全校采用政府采购
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经济、工程类中级以上资格证书和相应工作经历)。3.提供服务的人员应能协助制订审计工作计划、开展相应的审计工作,妥善使用采购人所提供的设施
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1审计范围:2023年预决算执行情况审计审计年限:2023年度根据学校2024年审计工作计划,按照学校安排聘请第三方会计师事务所开展2023年预决算执行情况审计并出具专项审计报告175
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按照省国资委内控监督评价三年全覆盖的要求,根据陕西能源2024年度内部审计工作计划,拟聘请中介机构对秦龙电力(本部)、陕能运销2023年度内部控制进行监督评价
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2023-第1页-(一)审计内容:根据《广东省内部审计工作规定》等和学校年度审计工作计划,按照独立、客观、公正的原则,完成对广东科贸职业学院2023年预算执行与决算审计和财务报告审计
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根据公司2024年度内部审计工作计划,拟于近期对重点项目亭子口灌区一期工程总承包(EPC)第I标施工项目(以下简称亭子口灌区项目)开展工程项目过程审计
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陕西公司本部位于西安市高新区高新四路17号志诚商务A座,根据2023年度内部审计工作计划安排,拟委托中介机构配合完成华能铜川照金煤电有限公司(以下简称铜川煤电公司)
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审计费审计服务采购项目(第一包)45.47368496个单位落实市教工委、市教委2024年度内部审计工作计划和顺义区教委内部审计工作计划02会审-审计费审计服务采购项目(第二包)44
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促进各项学生奖助政策落实,根据学院党委审计委员会2024年审计工作计划,拟对我院2021-2023年度关于学生在奖学金、助学金、助学贷款
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项目概况:按照国家相关规定,2024年我院结合医院实际情况,按照审计工作计划安排和相关职能部门需求,需开展2023年经济合同审计、2023年内部控制风险评估
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8500010国网濮阳供电公司2024年社会中介机构审计项目按照公司2024年度审计工作计划,对公司及所属县级供电公司开展经济责任审计、专项审计等工作
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切实加强区属国有企业内部审计工作,根据杭州余杭环境控股集团有限公司《2024年内部审计工作计划》(余环境(水务)【2024】7号),开展2024年食堂专项审计
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采购需求:根据武威市总工会对中央财政帮扶资金审计工作要求,以及市总工会经审办审计工作计划安排,由于审计工作量较大,时间紧迫,且现有人员配置有限
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方式招标人联系方式120240331954审计委托服务项目审计服务根据2024年审计工作计划安排,公司工会及二级单位开展的各类审计
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审计费审计服务采购项目(第一包)45.47368496个单位落实市教工委、市教委2024年度内部审计工作计划和顺义区教委内部审计工作计划02会审-审计费审计服务采购项目(第二包)44
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项目概况:按照国家相关规定,2024年我院结合医院实际情况,按照审计工作计划安排和相关职能部门需求,需开展2023年经济合同审计、2023年内部控制风险评估
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31北京京润仁康控股有限公司北京京润仁康控股有限公司北京京润仁康控股有限公司按照京能集团《2024年审计工作计划》的总体安排,本次项目采购对北京京润仁康控股有限公司
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服务采购内容:2023年度研发费用加计扣除和年度所得税汇算清缴审计工作计划交付时间:2024年04月30日计划交付地点:北京采购方式:询价资格审查方式
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公开招标项目行业分类:其他资金来源:企业自筹项目概况:根据公司2024年审计工作计划,为确保经济责任履行情况的客观、公正评价
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2024年海南省融资担保公司风险补偿和降费奖补审计工作计划分两批次进行:第一批:对融资担保公司自2023年1月1日至12月31
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进一步提升审计监督效果,深圳市特区建工集团有限公司根据企业发展需求,制定了2024年度内部审计工作计划,拟聘请会计师事务所联合开展审计项目,针对各项审计项目出具非正式审计报告
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00元)所需服务会计师事务所服务服务内容根据采购人《内部审计工作制度(试行)》和年度审计工作计划,对采购人2021年5月至2023年12月31日期间的基建项目
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根据《公立医院内部控制管理办法》(国卫财务发〔2020〕31号)及医院审计工作计划的要求,我院拟聘请有资质的社会中介机构(下称“服务商”)协助开展审计工作
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根据《公立医院内部控制管理办法》(国卫财务发〔2020〕31号)及医院审计工作计划的要求,我院拟聘请有资质的社会中介机构(下称“服务商”)协助开展审计工作
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致同会计师事务所(特殊普通合伙),投标报价:28.80万元,工期:本次审计工作计划于2024年3月10日开始,至2024年4月20日结束
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不太符合采购人自身特点的得0-3分。3招标文件技术打分项“进度计划”根据审计时间安排,审计工作计划时间节点及工作情况,出具报告及日常工作配合情况,售后服务期
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2.项目概况与采购范围2.1项目概况:根据昆明交投公司2024年审计工作计划的安排,需对云南昆交投供应链管理有限公司(以下简称“供应链公司”)开展重点工作审计
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1.招标文件编号:1259-240232.招标内容:根据2024年度审计工作计划,对医院2023年度经济活动及相关业务活动进行风险评估
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如皋市19家公立医疗机构2023年度绩效审计项目服务范围:采购人根据年度审计工作计划和相关考核文件要求,委托第三方审计机构对全市各公立医疗机构(19家)2023年度绩效情况进行审计
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166000.0(元)最高限价:166000(元)采购需求:采购人根据年度审计工作计划和相关考核文件要求,委托第三方审计机构对全市各公立医疗机构(19家)2023年度绩效情况进行审计
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1项目名称:中国移动北京公司内控自评价审计服务采购项目1.2采购内容:年度审计工作计划中的内控自评价项目,对内部控制手册和矩阵的公司层面整体控制
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4.服务内容:本项目主要服务内容:入围单位需要按照总工会经审办全年分派的审计工作计划实施审计。本次供应商库入围单位数量:3家(具体内容及要求详见招标文件第三章
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166000.0(元)最高限价:166000(元)采购需求:采购人根据年度审计工作计划和相关考核文件要求,委托第三方审计机构对全市各公立医疗机构(19家)2023年度绩效情况进行审计
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为落实医院2024年度审计工作计划,完成2023年度财务收支报表审计工作。按照医院相关制度流程及市卫生健康委关于印发《市卫生健康委系统会计师事务所选择聘用办法》的通知(津卫财审【2022】4号)
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根据党中央决策部署及地方党委部署安排和人大常委会有关决议与审议意见的要求,结合审计部门的审计工作计划与审计重点,建立跟踪监督工作方案建议,按程序报批后,人大常委会组织开展跟踪监督
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及其是否在所有重要方面公允的反映了招标人的财务状况、经营成果及现金流量发表审计意见。中介机构应制定整个审计工作计划,并按照审计工作计划要求实施审计。(2)会计报表及其附注的编制是招标人的责任
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根据医院年度审计工作计划及巡查整改要求,拟对我院2022年度科研经费及“686”项目资金使用情况进行专项审计,审计预算2万元,现对外进行公开询价,要求如下:1
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根据成都市东部新区水务监管事务中心2023年度审计工作计划安排,现采购5个工程建设项目结算审核服务,基本审核费预算价20.47万元
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根据《宁波市北仑区卫生健康局关于印发<北仑区卫生健康系统2023年度内部审计工作计划>的通知》(仑卫内审〔2023〕2号)和《北仑区审计局关于公布北仑区2022
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项目概况与采购范围2.1项目概况根据集团公司有关规定和年度审计工作计划,拟选聘1家中介机构对京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程开展竣工决算审计
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3预算金额(万元):40最高限价(万元):39.99采购需求:每学年根据审计工作计划和组织部的委托开展领导干部经济责任审计。每年预计平均审计领导干部12人
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0000采购成本价(元):155000.0000需求详情:按照有关要求及审计工作计划,拟对省农业环境与耕地保护站、省农产品和兽药饲料技术鉴定站、省植检植保站